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47-内部控制审核指导意见 上传者:津夏

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内容简介

独立审计中国注册会计师协会关于印发《内部控制审核指导意见》的通知会协[2002]41号各省、自治区、直辖市注册会计师协会,深圳市注册会计师协会:为了规范注册会计师执行内部控制审核业务,明确工作要求,保证执业质量,我会制定了《内部控制审核指导意见》,现印发给你们,请自2002年5月1日起参照执行。执行中有何问题,请及时函告我会。附件:内部控制审核指导意见中国注册会计师协会二00二年二月九日内部控制审核指导意见目录第一章 总 则第二章 业务约定书第三章 审核计划第四章 审核程序第五章 审核报告附录:内部控制审核报告参考格式第一章 总 则第一条 为了规范注册会计师执行内部控制审核业务,明确工作要求,保证执业质量,根据国家有关法规的要求,提出本指导意见。...

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